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南昌健康職業(yè)技術學院2023年單位預算

作者: 發(fā)布時間: 2023-01-20 瀏覽次數(shù):


 

 

第一部分  南昌健康職業(yè)技術學院概況

一、單位主要職責

二、單位2023年主要工作任務

三、機構設置及人員情況

第二部分  南昌健康職業(yè)技術學院2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌健康職業(yè)技術學院2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  南昌健康職業(yè)技術學院概況

 

一、單位主要職責

南昌健康職業(yè)技術學院是經(jīng)江西省人民政府批準、教育部備案,由南昌市人民政府舉辦的一所全日制公辦普通高等職業(yè)技術院校。學院的主要職能;貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī),依法辦學,負責學院教育教學的管理;承擔全日制高職學歷教育,培養(yǎng)全日制高職學歷層次的醫(yī)藥衛(wèi)生健康高技能應用型人才;承擔醫(yī)藥衛(wèi)生健康行業(yè)技術培訓等非學歷教育。

二、單位2023年主要工作任務

南昌健康職業(yè)技術學院2023年的主要工作任務是:“穩(wěn)思想、保穩(wěn)定、強師資、抓建設”來開展各項工作,具體如下:

1.穩(wěn)定教職工思想,保障教學平穩(wěn)運行。強化大局意識,確保學院教學工作平穩(wěn)運行,扎實有序開展各項工作。

2.強化師資力量,抓緊教學條件建設。加快推進新校園建設工作,力爭2023年完成項目主體工程建設,20248月底竣工,9月新生入校。

3.加強專業(yè)建設,新增招生專業(yè)。加強專業(yè)內(nèi)涵建設,錯位發(fā)展健康特色專業(yè),籌建健康管理、運動健康、疾病預防、醫(yī)學美容等專業(yè)。

4.抓實實習教學,做好首屆畢業(yè)生就業(yè)工作。加強學生實訓、實習管理,積極籌劃首屆畢業(yè)生推薦就業(yè)工作,確保推薦就業(yè)工作穩(wěn)步推進。

三、機構設置及人員情況

南昌健康職業(yè)技術學院內(nèi)設科室24個,包括黨委辦公室(院長辦公室)、黨委組織部(人事科)、黨委宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀委綜合辦公室(紀委監(jiān)督監(jiān)察室)、工會、團委、教務科、學生工作科、學生資助中心、計劃財務科、招生就業(yè)科、后勤與資產(chǎn)管理科、保衛(wèi)科(人民武裝部)、科研管理科、思想政治課、公共文化部、基礎醫(yī)學部、中醫(yī)康復系、護理系、健康技術系、中醫(yī)藥健康系、圖書館、信息中心、實驗實訓中心。

編制人數(shù)139人,其中:全部補助事業(yè)編制139人。實有人數(shù)21人,其中:在職人數(shù)小計21人,包括全部補助事業(yè)人員21人。在校學生1870人,其中:高等學校1870人。

 

第二部分  南昌健康職業(yè)技術學院2023年單位預算表

 

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

 

第三部分  南昌健康職業(yè)技術學院單位預算情況說明

 

一、2023年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年南昌健康職業(yè)技術學院收入預算總額為4623萬元,較上年增加4623萬元(本單位為2023年新增單位)。其中:財政撥款收入2244萬元,較上年預算安排增加2244萬元;教育收費資金收入979萬元,較上年預算安排增加979萬元;事業(yè)收入1400萬元,較上年預算安排增加1400萬元。

(二)支出預算情況

2023年南昌健康職業(yè)技術學院支出預算總額為4623萬元,較上年增加4623萬元(本單位為2023年新增單位)。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出4623萬元,較上年預算安排增加4623萬元,包括工資福利支出564萬元、日常公用支出3987萬元、對個人和家庭的補助72萬元;項目支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元,包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元。

按支出功能科目劃分:教育支出4537.56萬元,較上年預算安排增加4537.56萬元;社會保障和就業(yè)支出42.89萬元,較上年預算安排增加42.89萬元;住房保障支出42.55萬元,較上年預算安排增加42.55萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出564萬元,較上年預算安排增加564萬元;商品和服務支出2787萬元,較上年預算安排增加2787萬元;對個人和家庭的補助72萬元,較上年預算安排增加72萬元;資本性支出1200萬元,較上年預算安排增加1200萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年南昌健康職業(yè)技術學院財政撥款支出預算2244萬元,較上年增加2244萬元(本單位為2023年新增單位)。

按支出功能科目劃分:教育支出2158.56萬元,較上年預算安排增加2158.56萬元;社會保障和就業(yè)支出42.89萬元,較上年預算安排增加42.89萬元;住房保障支出42.55萬元,較上年預算安排增加42.55萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出2244萬元,較上年預算安排增加2244萬元;其中:工資福利支出564萬元,商品和服務支出1608萬元,對個人和家庭的補助72萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其中:商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要情況說明

本單位非行政參公單位,無機關運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預算共安排383萬元。其中,政府采購貨物預算135萬元,政府采購工程預算200萬元,政府采購服務預算48萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022731日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預算安排購置車輛5輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

(九)項目績效情況

本單位本年度未安排項目。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是與上年保持一致。

2.公務接待費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是與上年保持一致。

3.公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是與上年保持一致。

4.公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是與上年保持一致。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

()財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

()教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

()事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

二、支出科目

(一)教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項):指反映經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學、專科職業(yè)教育等方面的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

三、相關專業(yè)名詞

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。



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